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用友U8固定资产已经生成计提折旧凭证,要录入卡片 ?
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的固定资产模块中固定资产已经生成计提折旧凭证,要录入卡片该 ?的解决办法。...
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用友U8V10.1 出纳管理 选中某条银行对账单记录的状态,点新增,新增界面的流水号不是最流水号+1,而是选中那条记录流水号+1,什么原因?
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的出纳管理模块中V 出纳管理 选中某条银行对账单记录的状态,点新增,新增界面的流水号不是最流水号+1,而是选中那条记录流水号+1,什么原因?的解决办法。...
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用友U8用友U8V11.0是否可以跨年查询数据?
本文提供在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中U8V11.0是否可以跨年查询数据?的解决办法。...
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用友U8固定资产2014年进入后,本帐套未结转上年数据,不能登录?
本文提供在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的固定资产模块中固定资产2014年进入后,本帐套未结转上年数据,不能登录?的解决办法。...
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用友U8固定资产卡片
本文提供在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的固定资产模块中导入了固定资产卡片和应收应付期初,怎么看不到?s的解决办法。...
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用友U8总账 客户想要跨年度查询,查看帐套库是2013-2014年,但是在查询明细账等帐表的时候开始日期没办法选2013年,也不能空着。没有启用多币种核算。打开多辅助核算明细账会报错运行时错误。
本文提供在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中总账 客户想要跨年度查询,查看帐套库是2013-2014年,但是在查询明细账等帐表的时候开始日期没办法选2013年,也不能空着。没有启用多币种核算。打开多辅助核算明细账会报错运行时错误。的解决办法。...
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用友U8U10.1 总账 凭证打印是套打的,前几天打印还是正常的,现在打印都不正常,预览出来都是对的,但是打印不正常,套打纸编码为KPJ101,A4金额记账凭证,打印参数设置正常,重装打印机驱动epson1600k,而后重新操作,仍是打印预览正常,但打印凭证不全,
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中U8V10.1 总账 凭证打印是套打的,前几天打印还是正常的,现在打印都不正常,预览出来都是对的,但是打印不正常,套打纸编码为KPJ101,A4金额记账凭证,打印参数设置正常,重装打印机驱动epson1600k,而后重新操作,仍是打印预览...
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用友U8用友U8V8.71,新安装的客户端,打开总账任何节点都报错:automation错误。 用户新安装的客户端是否和其他正常机器补丁一致,不知道,要求直接远程。
本文提供在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的总账模块中U8V8.71,新安装的客户端,打开总账任何节点都报错:automation错误。 用户新安装的客户端是否和其他正常机器补丁一致,不知道,要求直接远程。的解决办法。...
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用友U8, 用友U8V10.1 总账 总账期初对账,辅助账和多辅助账, 辅助账和明细账对账不平?
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中U8V10.1 总账 总账期初对账,辅助账和多辅助账, 辅助账和明细账对账不平?的解决办法。...
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用友U8公司同时使用NC与用友U8,在NC里客户与供应商档案是不分开的,但在用友U8里客户与供应商是分开档案的,之前已经把所有客户供应商档案都录入在客户档案里了,现在使用应付模块参照不到供应商档案,每月都要把凭证导入到NC,必须保存两个系统的档案编码一致, ?
本文提供在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中公司同时使用NC与U8,在NC里客户与供应商档案是不分开的,但在U8里客户与供应商是分开档案的,之前已经把所有客户供应商档案都录入在客户档案里了,现在使用应付模块参照不到供应商档案,每月都要把凭证导入到NC,必须保存两个系统的档案编...
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用友U8用友U8V11.0 总账 客户期初余额对账提示:辅助账与明细账对账不平?
本文提供在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中U8V11.0 总账,期初余额对账提示:辅助账与明细账对账不平? 查看对账错误,对账数值一有数据,对账数值二没有数据。期初余额没有做过结转,都是手工录入的。的解决办法。...
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用友U8用友U8V8.90 应收款管理 应收模块计提汇兑损益,界面上显示的外币余额是100万左右,而应收业务余额表显示的外币余额则是120多万,不一致,总账显示的应收外币余额也是120多万;查询应收选项,汇兑损益方式是月末 ,希望远程看看
本文提供在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8V8.90 应收款管理 应收模块计提汇兑损益,界面上显示的外币余额是100万左右,而应收业务余额表显示的外币余额则是120多万,不一致,总账显示的应收外币余额也是120多万;查询应收选项,汇兑损益方式是月末处理。的解决办法。...
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用友U82201有二级科目,220201和220203,220203有期初余额借:14040,本期有发生借方31168 8,期末借方:45208 8,220201科目期初贷方:45208 8 ,无本期发生,期末贷方:45208 8 ,其实期初220203就是应该付给220203这个科目供应商的,想要把这两个末级科目期末清空抵掉?
本文提供在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的总账模块中2201有二级科目,220201和220203,220203有期初余额借:14040,本期有发生借方31168 8,期末借方:45208 8,220201科目期初贷方:45208 8 ,无本期发生,期末贷方:45208 8 ,其实期初22...

