财务软件期初数据不平怎么办(财务软件期初余额)

财务软件期初数据不平怎么办(财务软件期初余额)

本篇文章给大家谈谈财务软件期初数据不平怎么办,以及财务软件期初余额对应的知识点,希望对您学习用友软件相关知识有所帮助,可阅读文章中的详细内容。

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期初余额不平怎么办

期初余额不平主要处理的方法如下:

1、首先要看录入期初余额的相关数据是否能保证借贷平衡。

2、检查录入数据的借贷方余额是否和科目余额表的数据相符。

3、检查系统录入数据相差多少,是否有相关数据可以找到。

4、设置科目的借贷方是否正确。

5、如果有明细科目的,如应收或库存之类的科目,要检查二级科目是否录入正确。

会计期初余额试算不平衡怎么办?

有借必有贷,借贷必相等,这是记账规则,有不平衡的现象出现,百分之百有不平的凭证或记账错误.

找账方法:

1、看看上期的科目汇总表是否平衡;

2、看看差数是多少,如果能被9除尽,则是记账的时候数字记反了,比如79记为97,差数18.

3、往上期找,直到找到错误后,更正一下,完毕.

会计试算表不平衡是什么原因?

答:过账差错总账过账差错是导致试算表不平衡的首要原因.在一般情况下,总账记账依据的差错可以通过自身的平衡验证手段或其他手段发现,而总账过账时所发生的差错,则只有通过试算平衡的方式进行检查.

编表差错在编制试算平衡表时,需从总账上获得各账户的借方发生额合计与贷方发生额合计,如果在编表时错用或错写数字,会导致试算平衡表不平衡.

计算差错主要来源于两方面:一是在总账上计算本期借方发生额合计或贷方发生额合计时发生汇总错误;二是在试算平衡表上计算各账户的借方发生额合计与贷方发生额合计时发生汇总错误.

在一般情况下,登记总账的依据存在差错是可以被会计人员及时发现的,如记账凭证汇总表、汇总记账凭证上的差错可以通过表格上的借方与贷方分别求总的会计数进行验证.

另外 :

一、细细查找会找到不平衡的地方。

1、查找数据出错的科目,如果试算不平衡没有办法启用账套。

2、可以用期末减期初数差额,根据期初数据查找是否录入错误。

3、看一下损益类科目期初数据和期间数据是否录入准确。

4、可以看一下利润分配科目是否出现错误。

二、期初余额试算不平衡不可以记账是因为因为期初数不平,记完账的报表依然是不平衡的。

在初次使用账务处理子系统时,应将经过整理的手工账目的期初余额录入计算机。若企业是在年初建账,则输入的期初余额就是年初余额。若企业是在年中建账,则应输入建账月份的期初余额和年初到此时的借贷方累计发生额,系统会自动倒算出年初余额。

例如,某企业2000年4月开始启用总账系统,那么,应将该企业2000年3月末各科目的期末余额及1-3月的累计发生额计算出来,准备作为启用系统的期初数据录入到账务处理子系统中,系统将自动计算年初余额;若科目有辅助核算,还应整理各辅助项目的期初余额,以便在期初余额中录入。

财产清查后建账,期初不平衡怎么办?

1、要查明原因,是不是财产清查中存在盘亏还是盘盈,要根据不同情况分情况去处理;

2、如果不是因财产清查导致的,那么要看看你的账本身有误,要细细的查看;

3、针对不同的内容,分别处理,一般来说账肯定要平。

金蝶KIS软件初始数据试算不平衡,什么原因啊?

金蝶KIS软件初始数据试算不平衡,是设置错误造成的,解决方法如下:

1、首先打开金蝶的主页面,找到并点击“账务处理”选项。

2、然后点击右侧的“试算平衡表”选项。

3、接着在跳出来的对话框中选择会计期间,然后点击确定。

4、此时看到试算平衡表出来了,但是它用红色的字体提示“试算结果不平衡”,那肯定是某些地方有误了。

5、这时再点击金蝶上方的过滤,回到过滤界面。

6、下拉币别,然后点击综合本位币,再一次点击“确定”。

7、此时,试算结果就平衡了。因为做账的时候有外币的存在,所以选择的时候不能只选人民币,一定要选择综合本位币。

期初余额录入里总账与辅助账不平怎么办

建议查账,仔细审下凭证,看是不是有漏记账的凭证,还有损益结转有没有转完,是不是有新增明细科目在损益结转时没勾选。 1、先看期初余额数据中总账与辅助账的期初数试算是否平衡; 2、再看所涉及的凭证有无错误,若不平,解决方法: 取消全年已结账的结账标记,恢复全部凭证为未记账凭证,从年初数对起,对一个月记一个月,再对账,对了再记一个月,最后就会发现问题在哪了; 3、还有就是,这个月是否修改了某个会计科目的【辅助核算】,如果科目已有数据,而又对科目的辅助核算进行修改,那么,很可能会造成总账与辅助账对账不平

一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。(2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额

录入总账辅助期初余额时,对于设置为辅助核算的科目,系统会自动为其开设辅助账页。相应地,在输入期初余额时,这类科目总账的期初余额是由辅助账的期初明细汇总而来,即不能直接输入总账期初数;对于没有设置辅助核算的科目,可直接录入期初余额.

一般使用“用友财务软件”录入,录入流程为: 1、首先,点击“总账”—“设置”,选择“期初余额”; 2、之后会弹出“期初余额录入”对话框; 3、直接点击空白处,根据企业的实际情况,把企业会计科目的期初余额录入即可; 4、录入完之后,点击上面的“试算”,看一下试算平不平衡; 5、如果出现“试算结果不平衡”,那就要检查原因,是否录入出现错误,否则会影响以后的操作。 6、如果出现“试算结果平衡”,说明期初余额录入是平衡的,即完成操作。

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