金蝶财务软件如何反结账(金蝶财务软件反结账快捷键)

金蝶财务软件如何反结账(金蝶财务软件反结账快捷键)

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金蝶迷你版怎样反结账反过帐?

反结账和反过帐其实是一个概念。金蝶迷你版软件进行反结账金蝶财务软件如何反结账的具体操作步骤如下:

1、首先金蝶财务软件如何反结账,登陆金蝶软件:

2、登录系统后金蝶财务软件如何反结账,找到[反结账]按钮双击:

3、然后点击反结账选项:

4、这时会弹出[反结账]操作界面,点击下一步:

5、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录:

金蝶反结账的操作步骤

金蝶的反结账操作首先是具有防结账权限的用户,登录到相应的A / C集,登录系统,然后根据图中所示的路径双击[anti-checkout]按钮,然后弹出[反结帐]操作界面,单击“下一步”按钮,是否确认反结帐,单击“确定”按钮。单击“确定”按钮后,系统启动反结帐。

工具/原料:金蝶软件、存货核算模块、操作员有反结账的权限,金蝶反结账的操作步骤如下:

1、对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的A / C集。

2、登录系统后,按照图中所示的路径双击[Anti-checkout]按钮。

3、如果发现很难找到,也可以直接在界面的右上角直接输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。

4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。

5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。

6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

7、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统。

8、上期单据处理完成后,请按照如下所示再次进行期未结账处理。

金蝶财务软件如何反过账

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。

具体的方法如下:

1、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

2、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

3、进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

扩展资料

主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图: 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)——记账——月末处理(结账 )

注:对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成

反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6)

反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态

反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字)

参考资料来源:百度百科-帐务处理系统

在金蝶财务软件里如何反结账呢

操作的方法和步骤如下:

1、首先,对于具有反结账权限的用户,登录到相应的账套,如下图所示,然后进入下一步。

2、其次,完成上述步骤后,单击“存货核算”选项,然后双击“反结账处理”选项,如下图所示,然后进入下一步。

3、接着,完成上述步骤后,如果觉得不方便,也可以直接在界面的右上角直接输入反结账快捷方式号码“20060”,然后按Enter键确认,如下图所示,然后进入下一步。

4、然后,完成上述步骤后,将弹出“反结账”的操作界面,单击“下一步”按钮,如下图所示,然后进入下一步。

5、随后,完成上述步骤后,在弹出的提示框中点击“确定”按钮,如下图所示,然后进入下一步。

6、接着,完成上述步骤后,系统将开始反结账,如下图所示,然后进入下一步。

7、最后,完成上述步骤后,依次选择“供应链”--“仓存管理”--“期末处理”选项,双击“期末处理”,进行期末结账处理即可,如下图所示。这样,问题就解决了。

金蝶标准版年末结账后,怎样反结账

金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的金蝶财务软件如何反结账,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。

必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。

对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL+F12进行反结账操作。

扩展资料金蝶财务软件如何反结账

结转下年时,凡是有余额的账户,都应在年末划通栏双红线,并在通栏双红线下面摘要栏居中红字注明“结转下年”字样,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入当年账户的借方或贷方,使全年有余额的账户的余额变为零,但必须把年末余转入下年新账。

转入下年新账时,应在新账帐页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“上年转来”并在余额栏内填写上年结转余额。

结计“过次页”发生额的方法

结计“过次页”的发生额,要根据不同账户记录不同的方法。

对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。

对需要结计“当年累计发生额”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。

参考资料来源金蝶财务软件如何反结账:百度百科-期末结账

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