u8用友财务软件怎么记账(用友u8如何进行记账)
今天给各位分享u8用友财务软件怎么记账的知识,其中也会对用友u8如何进行记账进行相关的解读,如果能碰巧解决你现在面临的问题,可详细阅读文章内容!
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U8反记账和反结账怎么使用
一,反结账。
用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。
2.如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。
3.在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框。
4.输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功!点击“取消”按钮,退出结账窗口。
二,反记账
首先在U8主界面左下角可以看到“实施导航”栏目。
2.单击“实施导航”按钮,弹出“实施导航工作台”。
3.在“实施导航工作台”窗口,点击“实施工具”按钮。
4.点击“总账数据修正”,会弹出“恢复记账前状态”对话框。
5.在“恢复记账前状态”窗口中,“恢复方式”下选择“恢复2018年08月初状态”后。点击“确定”。
6.弹出“输入口令”窗口!输入口令后!点击“确定”。
7.弹出“恢复记账完毕”!点击“确定”!这样可以对2018年8月份凭证取消审核后,进行修改。
扩展资料:
用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血,见证了成长型企业信息化从7个应用模块到126个产品及行业应用、从简单管理到粗放管理到精细管理、从部门级应用到企业级应用到供应链级应用、从局部到集成到全面到软件及云应用、从少数人应用到全员应用、从中国走向亚太走向世界的发展历程。
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作为中国最佳经营管理平台,用友ERP—U8传承“精细管理 敏捷经营”设计理念,符合“效用、风险、成本”客户价值标准,代表了“标准、行业、个性”的成功应用模式。
参考资料:百度百科——用友U8
用友u8财务软件的操作教程
用友u8反结账方法如下u8用友财务软件怎么记账:
操作坏境:Dell游匣G15、win10、用友U8财务软件2.1。
1、用友U8的反结账是在结账功能中实现的u8用友财务软件怎么记账,在软件中,选择“结账”图标,并单击。
2、如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。
3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,弹出输入密码口令对话框。
4、输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功!点击“取消”按钮,退出结账窗口。
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用友U8如何填写现金日记账
用友U8如何填写现金日记账:
一、首先在会计科目里
的编辑
指定科目里
将现金总账和银行总账分别指定核算的科目
然后在基础设置里
财务
结算方式里
把结算方式设定好
现金
支票
现金支票
转账支票
网银
等等
然后
基本的数据来源都是凭证
会根据会计科目里指定的
分别将凭证的数字计算到
软件里。
二、直接将编制好的记账凭证录入,审核、记账后,现金日记账、银行存款日记账就会自动登记成功了。
现金日记账期初:余额、方向(期初余额一般在借方)
本期:借方、贷方(收到现金登记借方、支付现金登记贷方)
期末:余额、方向(期末余额一般在借方)
用友u8做账流程
用软件做账u8用友财务软件怎么记账,先要熟悉软件的功能。就是要熟悉软件的操作菜单。实现软件功能完成做账。
做账的过程u8用友财务软件怎么记账,就是录入凭证。
审核凭证。
凭证记账。
分摊费用u8用友财务软件怎么记账,结转成本费用u8用友财务软件怎么记账,计算税费u8用友财务软件怎么记账,生成凭证,审核,记账。
结转损益生成凭证,审核,记账。
生成会计报表。
填写税务申报表。
申报,缴税。
后面还有整理凭证,装订凭证,报表装订成册。
用友财务软件的做账流程是怎样的呢?谢谢!
做账流程概括
一、新建帐
1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定;
2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码
6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套)
二、做账流程总帐系统
1、总账---系统初始化---设置会计科目---录入期初余额---设置凭证种类
填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审:取消对帐---换人---审核---点击凭证---成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益---作废损益凭证---凭证删除
2、填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)
3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套---总帐系统---审核凭证---选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)---记账。
4、结转期间损益:期末---转账定义---期间损益---输321---期末---期间损益结转---勾选要结转科目生成结账凭证---退出选操作人员登录---审核---记账
5、月末处理或期末---结账
6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统---系统初始化设置---会计科目---编辑---指定会计科目---设置现金日记账、银行日记账科目
7、支票登记簿:初始设置选项---勾选支票控制---总账---系统初始化---设置“票据结算”---出纳---支票登记簿---银行---新增
8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳---银行对账单---银行对账期初录入---银行---银行对帐期初对话框---启用日期、输入余额---单击对账单期初/日记账期初未达项
9、反结账:期末---结账---CTRL+SHIFT+F6
10、反对账:期末---对账---CTRL+H凭证---恢复记帐前状态消审:取消对帐---换人---审核---点击凭证---成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益---作废损益凭证---凭证删除
11、年度结账:注册---选定需要进行建立新年度账套和上年的时间---系统管理---年度账---建立---进入创建年度账---确认
12、年度账的引入前缀名为uferpyer:系统管理---年度账---引入
13、年度账结转:注册---系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2005年的数据结转到2006年,则应以2006年注册进入)---年度账---结转上年数据
14、清空年度数据:注册---系统管理---年度账---清空年度数据---选择要清空年度---确认
三、UFO置
1、报表处理:启动UFO创建空白报表---格式菜单下---报表模板---数据---关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)---编辑菜单---追加表页
2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)---自动求和选定向左向右求和
3、舍位平衡公式:数据---编辑公式---舍位公式---舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。---舍位计算时---数据---舍位平衡
4、查看报表公式:数据---公式列表框---导入(可导入其他文件中的报表公式---导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)
5、报表审核:数据---审核
6、表页管理:增加表页---编辑---插入---表页;追加表页:编辑---追加---表页;删除表页:编辑---删除---表页;表页顺序:数据---排序---表页;表页交换:编辑---交换---表页;查找表页:编辑---查找
四、固定资产设置
1、固定资产设置:点击固定资产图标---设置初始化资料---基础设置---(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入---输入固定资产情况,日期格式采用年—月—日)---修改固定资产卡片---卡片管理下---双击记录行---单击修改
2、卡片:固定资产增加、减少计提折旧---处理---计提本月折旧处理---对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账账表管理---分析表---统计表---账簿---折旧表
五、打印设置
总账---凭证---凭证打印---打印设置---专用设置---左250右43上299下200字体100间距290勾选打印凭证分割线.
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财务软件用友u8怎样反记账?
一、登录软件,打开“总账模块”,进入“期末”,点击“对账”,弹出对话框,同时按Ctrl H两键,输入操作员密码,此时出现提示“恢复记账状态已激活”;
二、此时“总账模块”,“凭证”,就出现了“恢复记账前状态”,点击进入,选择恢复到“月初”或“最后一次记账前状态”就可以了。
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