用友t3可以跨月审核凭证吗(用友t3帐套会计期间怎么跨年设置)
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- 1、用友T3如何反月结
- 2、用友T3一月份启用的账套如何在三月录入1、2、3月份的凭证,
- 3、上一月没结账,下一月可否录凭证
- 4、用友T3帐到了10月,可以在1月份增加凭证吗
- 5、用友T3一月份启用的账套如何在三月录入1、2、3月份的凭证
用友T3如何反月结
1、点击总账下的月末结账,本月份的是否结账没有Y标志。如果已经打上了Y标志,需要先反结账。反结账的操作是在该界面上,同时按键盘上的Ctrl+Shift+F6,输入账套主管密码就可以完成反结账。
2、用友t3反结账操作的方法:首先用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。接着进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。
3、用友t3反结账反记账:反结账进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
4、(1)在用友T3界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。

用友T3一月份启用的账套如何在三月录入1、2、3月份的凭证,
取消结账:在“总账-期末处理-结账”下,用鼠标选择要取消结账的月份3月、2月上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可取消结账。然后取消--退出。
【操作步骤】单击菜单【凭证】下的【填制凭证】,显示单张凭证。单击〖增加〗按钮或按[F5]键,增加一张新凭证,光标定位在凭证类别上,输入或参照选择一个凭证类别字。
解决方法:修改账套属性,借贷必须有的选项去掉。看清楚每种凭证类别的限制类型,主要还是看借贷方有无现金或银行存款科目,在借方就是收款凭证,在贷方就是付款凭证,借贷方都没有就是转账凭证。
用友这个月的账还没有结,怎么填制下个月的凭证呢 可以填制凭证,但不可以记账。因此,你应首先登录到总账,将凭证的编号方式更改为手工的编号方式,(如果已经是手工方式,就无需修改。
上一月没结账,下一月可否录凭证
不可以,没有结账的话系统还是显示这个月的账套,没办法直接显示到下个月的账套,所以需要结账后再录凭证。结账后如果发现上个月的账套有问题,可以直接反结账、反记账就可以更改了。
本月未记账的凭证,可以放在下个月做记账凭证。填制凭证时注意修改凭证日期,做完记账凭证之后才可以做会计账簿和财务报表。评论 记账凭证基本要求 1)记账凭证各项内容必须完整。2)必须以审核无误的原始凭证为依据。
【解析】本题考核结账的内容。上月未结账,可以录入下月凭证。
一般的账务处理系统是允许的,毕竟结账会在次月,假设为5号,但管理上要求各项信息必须及时反映,所以,1-5号之间是允许录入次月凭证的。
本月未记账,是不能做下个月的凭证的。单位用财务软件做账的时候,需要做本月记账,结转损益,结账等一系列的操作,会计所属期间才会转到下个月,这样才可以正常的录入下个月的记账凭证。
可以的,入库单什么的,以及下个月的凭证,都可以先做的。
用友T3帐到了10月,可以在1月份增加凭证吗
用友t3系统时间是1月增加12月凭证方法如下。结账之前要确认所有的凭证都准确无误,全部进行审核,点击期末转账定义期间损益。对要结转的损益类科目进行设置,如果有新的科目要注意选择。
你要做多少月份的凭证,在登录帐套时,选择相应的时间!如:要做一月份的凭证,在登录界面 操作时间选择成“2011-01-31”那你再看看“总账”设置“选项”里的右边,新增凭证时间,选了哪个。。
进行年结后是不能增加凭证的,如果想增加要进行反结账,就是取消记账。
原则上,凭证做到下个月。如果一定要添加到本月,只能反结账,反审核,一切月末操作先取消,增加凭证后,再制单、审核和记账并结转下月。
反结账:打开月末结账,点击最后结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入口令。
用友T3一月份启用的账套如何在三月录入1、2、3月份的凭证
取消结账:在“总账-期末处理-结账”下,用鼠标选择要取消结账的月份3月、2月上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可取消结账。然后取消--退出。
【操作步骤】单击菜单【凭证】下的【填制凭证】,显示单张凭证。单击〖增加〗按钮或按[F5]键,增加一张新凭证,光标定位在凭证类别上,输入或参照选择一个凭证类别字。
点击上面横栏的“总账-期末-对账”,然后按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活,点击“确定-退出”。接下来大家然后还是点击横栏上的“总账-凭证-恢复记账前状态”。
用友这个月的账还没有结,怎么填制下个月的凭证呢 可以填制凭证,但不可以记账。因此,你应首先登录到总账,将凭证的编号方式更改为手工的编号方式,(如果已经是手工方式,就无需修改。
建立好账套后,总账系统模块中选择“基础设置”标签栏下“财务”功能设置“会计科目”。然后在“总账”标签栏下选“设置”功能“期初余额”,录入数据就可以了。当然要注意试算平衡。
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