用友T3账不平能结账吗(用友t3账套错结账怎么办)

用友T3账不平能结账吗(用友t3账套错结账怎么办)

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T3用友财务软件月末试算平衡为什么结账结不了?

可能是在核算中,你前面的条件不符合。比如,你有凭证未记账,有凭证未审核,如果是总账系统不能结项也可能是其他子系统未结项的原因。

原因总结下来有以下几点:上月总账没结账;本月有未记账的凭证;试算不平衡;别的系统还没结账。试算不平衡要从期初余额和凭证两个方向出发去检查。

显示的是本月损益类未结转为零的一级科目”。是因为系统中含有损益类科目的发生额未转到本年利润科目。

T3用友通标准版固定资产模块对账不平,固定资产账套原值和账务账套原值...

1、这个肯定是哪张卡片或账没记到或者折旧填入错误了,这要自己查。允许的话你可以再固定资产选项里面勾上对账不平允许期末结账。

2、启用固定资产后,录入的固定资产原始卡片,经保存即可。不需要生成凭证。(除非你在8月份新增了固定资产)要检验原始卡片录入的是否正确,可调用固定资产子系统中的对账功能,与总账系统中的固定资产对账,并显示对账结果。

3、如果其中一个是正确的,只能是固定资产账套是正确的,那么你只需在总账模块里做分录调整成与固定资产账套一致即可;另一种情况是两者都有错误,那么既要做分录,又要在固定资产账套里做调整,两者均调整成正确的。

4、固定资产本月有资产增减,如果还没有制单的话,就会有这种情况出现。

5、因为固定资产没有制单,即没有生成相应的折旧凭证传递到总账系统。

用友应收应付系统与总账对账不平总账可否结账

一般情况下用友结账必须要平的,做到账账相符,估计你的帐没有平,原因可能是:你在做账时个账户科目可能混淆,存在漏洞。可能你在登记入账时,数额与实际不相符,存在明显差异,尚未发现。

你首先要设置好了,然后在应付里面就有个“对账”功能,如果你是按照正常设置的科目的话,那么就系统能够对出正确与否。如果你没有设置对,就可能对照出来是错的。

原因总结下来有以下几点:上月总账没结账;本月有未记账的凭证;试算不平衡;别的系统还没结账。试算不平衡要从期初余额和凭证两个方向出发去检查。

反结账、反记账到1月份,在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表,重新做汇总操作(进入该科目的明细账之后,按上面的‘汇总’按钮)。这时系统会将明细记录重新写入gl_accmultiass表中。

你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

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