用友T3好几个月没有结账(用友t3发现前几个月有凭证错误怎么办)
企业在选择一款适合自身需求的财务管理软件时,需要从哪些方面考虑呢?用友财务软件是一款功能强大、易用性高、安全性好的解决方案,它为不同规模、行业的企业提供了多个版本,满足企业的不同需求和预算,本文章要给您带来的是用友T3好几个月没有结账,以及用友t3发现前几个月有凭证错误怎么办相关的内容。
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- 1、用友t3,不能结账怎么回事?
- 2、用友T3月底结账提示存货系统未结账,怎么办?
- 3、用友T3月底结账提示存货系统未结账,怎么办
- 4、用友T3标准版里面存货系统未结账,总账结不了账,该怎么办?没有启动任...
- 5、T3用友财务软件月末试算平衡为什么结账结不了?
- 6、用友T3中12月未结帐可以重新建立账套吗?
用友t3,不能结账怎么回事?
开用友T3财务管理软件结账时出现未通过检查,可能是以下原因:一是借贷不平衡,如果是这个情况,你要检查你做账时是否有用错科目借贷方向,第二个原因是子模块还没结账,只有把所有的子模块都结完账才能到总账模块里结账。
用友T3标准版在月末结账的时候,会出现未通过工作检查,不可以结账。
你点结账没有任何反应这种情况发生的概率基本不会有,除非在你点了结账就死机了。如果照上面的流程,仍然无法解决问题,建议你打电话给你们的服务人员,让他们帮你解决。
一般企业在购买用友总账系统授权许可后,在安装系统的时候可能会安装了全部子系统,而存货、工资、固定资产等子系统需要单独购买授权许可。
如果没有修改,未审核的凭证是不能记账的,将会导致不能结账。还有种不能结账的原因是你是否已经启用除总账以外的其他模块,在其他模块没有结账之前总账也是不允许结账的。
用友T3月底结账提示存货系统未结账,怎么办?
用账套主管登录系统管理,点击账套 启用,将多余的模块取消即可。
解决方法: 用账套主管身份demo(默认密码demo,如果在次年1月份进行上年12月份月末结账,需将道路日期改为“yyyy-12-31”)登陆系统管理,依次点击:账套-启用,然后把“存货”前面的复选框“√”去掉,单击确定。
应该是核算模块被启用了,如果核算模块启用置灰了就修改不掉,只能下载个T3反启用工具反启用下就好了。有的。用友T3版本的任何版本。普及版,标准版,精算版都有核算这个模块的。
用友T3月底结账提示存货系统未结账,怎么办
1、用账套主管登录系统管理用友T3好几个月没有结账,点击账套 启用用友T3好几个月没有结账,将多余的模块取消即可。
2、解决方法用友T3好几个月没有结账: 用账套主管身份demo(默认密码demo,如果在次年1月份进行上年12月份月末结账,需将道路日期改为“yyyy-12-31”)登陆系统管理,依次点击用友T3好几个月没有结账:账套-启用,然后把“存货”前面的复选框“√”去掉,单击确定。
3、用友3中单据已记账,月末处理系统提示有单据未记账,这是损益结转的那张凭证未记账。
4、应该是核算模块被启用了,如果核算模块启用置灰了就修改不掉,只能下载个T3反启用工具反启用下就好了。有的。用友T3版本的任何版本。普及版,标准版,精算版都有核算这个模块的。
5、的话就可以选择你要使用的模块了。没有购买或者不想用的就别勾选就行。如果已经启用了不想用的模块,可以在系统管理中用 账套主管 登录该账套,在‘账套’菜单下,选择‘启用’,可以将不想用或者想用的模块勾选。
用友T3标准版里面存货系统未结账,总账结不了账,该怎么办?没有启动任...
用账套主管登录系统管理,点击账套 启用,将多余的模块取消即可。
解决方法: 用账套主管身份demo(默认密码demo,如果在次年1月份进行上年12月份月末结账,需将道路日期改为“yyyy-12-31”)登陆系统管理,依次点击:账套-启用,然后把“存货”前面的复选框“√”去掉,单击确定。
用demo登录系统管理,点账套下的启用,取消存货核算前面的小勾。注意登录时不要打开软件。
T3用友财务软件月末试算平衡为什么结账结不了?
1、可能是在核算中,你前面的条件不符合。比如,你有凭证未记账,有凭证未审核,如果是总账系统不能结项也可能是其他子系统未结项的原因。
2、原因总结下来有以下几点:上月总账没结账;本月有未记账的凭证;试算不平衡;别的系统还没结账。试算不平衡要从期初余额和凭证两个方向出发去检查。
3、常见的原因是编制试算平衡表时将有关数字抄写错误。本期之期初余额,应是上期之期末余额,如果在上期曾编制过试算平衡表,且期末余额相等,则说明是在编表时存在抄写错误。
4、是因为系统中含有损益类科目的发生额未转到本年利润科目。因此,你可以通过手工填制转账凭证的方法或通过系统提供的期末损益结转设置功能,设置并生成期间损益结转凭证,审核记账后,即可通过月末结账。
用友T3中12月未结帐可以重新建立账套吗?
可以的,一般都是先创建新年度,再结转和年关帐。结转和年关帐最好等到会计师审核后再做,药调整的在结转前调整好,避免有期后事项。
如果原来的不结账,只有重新建一个新账套,而不是在老套账中建新的年账套。
你用工资模块了没有?如果有,工资模块12月底不要结账,其他模块(当然总账除外)全部结账。备份数据。用账套主管的用户进入系统管理,点年度帐菜单,点建立。建立完毕后关闭系统管理。
这样子是不可以的,结账后才可以结转下年度账的。
打开系统管理-系统-注册-账套主管进入-时间选择2014-12-31日。点年度账-删除年度账-默认2014年。打开系统管理-系统-注册-账套主管进入-时间选择2013-12-31日。点年度账-新建年度账-就是重新新建的2014年了。
点击年度账点击建立,建立新的一年账套。创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度账下面点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。

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