金蝶财务软件如何让反结账(金蝶财务软件反结账怎么操作)
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文章阅读导航
- 1、金蝶标准版年末结账后,怎样反结账
- 2、金蝶迷你版怎样反结账反过帐?
- 3、金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
- 4、金蝶软件反结帐是怎么操作的
- 5、金蝶KIS专业版的财务如何反结账?
- 6、金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作
金蝶标准版年末结账后,怎样反结账
金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的金蝶财务软件如何让反结账,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。
必须定期进行结账。结账之前金蝶财务软件如何让反结账,按企业财务管理和成本核算的要求金蝶财务软件如何让反结账,必须进行制造费用金蝶财务软件如何让反结账,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。
对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL+F12进行反结账操作。
扩展资料金蝶财务软件如何让反结账:
结转下年时,凡是有余额的账户,都应在年末划通栏双红线,并在通栏双红线下面摘要栏居中红字注明“结转下年”字样,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入当年账户的借方或贷方,使全年有余额的账户的余额变为零,但必须把年末余转入下年新账。
转入下年新账时,应在新账帐页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“上年转来”并在余额栏内填写上年结转余额。
结计“过次页”发生额的方法
结计“过次页”的发生额,要根据不同账户记录不同的方法。
对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。
对需要结计“当年累计发生额”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。
参考资料来源:百度百科-期末结账
金蝶迷你版怎样反结账反过帐?
反结账和反过帐其实是一个概念。金蝶迷你版软件进行反结账的具体操作步骤如下:
1、首先,登陆金蝶软件:
2、登录系统后,找到[反结账]按钮双击:
3、然后点击反结账选项:
4、这时会弹出[反结账]操作界面,点击下一步:
5、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录:
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
1、反结账操作方法:打开软件后金蝶财务软件如何让反结账,直接同时按Ctrl+F12金蝶财务软件如何让反结账,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除金蝶财务软件如何让反结账;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:
a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿
b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上金蝶财务软件如何让反结账的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
金蝶软件反结帐是怎么操作的
1.打开金蝶软件金蝶财务软件如何让反结账,登录系统后金蝶财务软件如何让反结账,双击“反签”按钮金蝶财务软件如何让反结账,如图所示。
2.如果觉得查找不方便,也可以在20060后直接在界面右上角输入反向签出金蝶财务软件如何让反结账的快捷方式号。
3.此时,将弹出[反向签出]操作界面。
4.点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。
5.点击"确定"按钮后,系统开始反结账。
6.反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统。
金蝶KIS专业版的财务如何反结账?
1、具有反结帐权限的用户金蝶财务软件如何让反结账,登录到相应的A/C集
2、登录系统后金蝶财务软件如何让反结账,根据图中所示的路径双击Anti-checkout[反结账]按钮双击
3、如果发现很难找到金蝶财务软件如何让反结账,也可以直接在界面的右上角直接输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。
4、此时,将弹出[Anti-checkout]操作界面,如下图所示。
5、单击“下一步”按钮以确认防结帐。点击“确定”按钮。
6、单击“确定”按钮后,系统开始检出
7、防结帐完成后,单击“完成”按钮,登录界面将自动弹出,允许您再次登录系统。
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
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