用友t3可以跨月做账吗(用友t3客服)
对于那些想要提高财务管理水平的企业而言,选择一款专业可靠的财务软件至关重要。用友财务软件是一款集管理、会计核算、资产管理、预算管理等功能于一体的综合性财务管理软件,其多个版本适用于不同规模、不同行业的企业,可以帮助企业轻松实现数字化转型,下文要介绍的是用友t3可以跨月做账吗和用友t3客服的相关知识。
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- 1、用友T3一月份启用的账套如何在三月录入1、2、3月份的凭证,
- 2、用友t3财务软件小规模纳税人可以3个月合并在3月份一起做账吗?
- 3、用友t3怎么跨月审核凭证
- 4、用友t3每个月备份完之后影响下月做账吗
- 5、使用用友T3现在发现2月份没有转账就结账了,3456月份也都结账了,请问是...
- 6、用友T32022年未结账可以做2023年1月凭证吗?
用友T3一月份启用的账套如何在三月录入1、2、3月份的凭证,
取消结账:在“总账-期末处理-结账”下,用鼠标选择要取消结账的月份3月、2月上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可取消结账。然后取消--退出。
解决方法:修改账套属性,借贷必须有的选项去掉。看清楚每种凭证类别的限制类型,主要还是看借贷方有无现金或银行存款科目,在借方就是收款凭证,在贷方就是付款凭证,借贷方都没有就是转账凭证。
打开用友T3财务通普及版软件,登录软件后,点击上方菜单栏的总账按钮。在弹出的按钮中选择设置并找到期初余额选项。在弹出的期初余额录入界面中找到期初余额列,可直接在空白处录入需要的数据。
用友这个月的账还没有结,怎么填制下个月的凭证呢 可以填制凭证,但不可以记账。因此,你应首先登录到总账,将凭证的编号方式更改为手工的编号方式,(如果已经是手工方式,就无需修改。
用友t3财务软件小规模纳税人可以3个月合并在3月份一起做账吗?
1、因此,小规模做账不能三个月一做,而需按月做账并及时进行纳税申报。根据我国税务管理法规定,所有企业都应按照月度报送纳税申报表。
2、可以。《t3财务软件》是一个软件,该软件结转能两个月同时结转,没有限制。该软件用友通标准版是一套供、产、销、财、税的一体化管理软件。
3、不可以。小规模纳税人要依法按月做账。小规模纳税人只是针对增值税纳税人而言的,增值税按季度申报缴纳,是为了方便小规模纳税人的申报和交税的工作量。

用友t3怎么跨月审核凭证
1、登陆用友T3用友t3可以跨月做账吗,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”用友t3可以跨月做账吗,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
2、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示: 也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。
3、用友t3系统时间是1月增加12月凭证方法如下。结账之前要确认所有的凭证都准确无误,全部进行审核,点击期末转账定义期间损益。对要结转的损益类科目进行设置,如果有新的科目要注意选择。
用友t3每个月备份完之后影响下月做账吗
1、一般是:如果在当月只记账、没有结账的,可以继续填制记账凭证、进行记账;如果在当月已经结账的,不能再填制记账凭证、进行记账;一般须在当月经过反结账后,才能继续填制记账凭证、进行记账。这是我学习、操作用友软件的总结。
2、如果的当月有账务以后有补充或更改的,可以找到【反结账】进行反结账然后进行修改,完成后在把所说的当月结转,不会影响下个月已经填制的凭证。
3、注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
4、可以的,在做每个月凭证时,需要注意选择正确的凭证日期。此外,在凭证过账和结账时,需要逐月登录并处理,处理完后再用下一个月的日期登录系统。
使用用友T3现在发现2月份没有转账就结账了,3456月份也都结账了,请问是...
打开用友T3的主界面,需要找到月末转账这个图标并点击进入。确定期间损益结转这一项,注意第一次使用科目列表位空,需要设置。在本年利润科目那里输入对应编码以后,点击确定按钮。
首先:2个月的反结账、凭证反记账、凭证反审核;接着:2个月的反结账、凭证反记账、凭证反审核;如果是凭证或者供应商和客户锁了,进入系统管理,清除异常即可。
现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等功能的财务会计基础软件。
注:转账生成的凭证也需要签字、审核、记账,按上面流程操作即可 完成本月总帐工作后,需要做月末结帐 进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。
中间还有“结转损益”和“审核”正确顺序如下:填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——结账 注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。
用友T32022年未结账可以做2023年1月凭证吗?
不可以,没有结账的话系统还是显示这个月的账套,没办法直接显示到下个月的账套,所以需要结账后再录凭证。结账后如果发现上个月的账套有问题,可以直接反结账、反记账就可以更改了。
当月未结账,不影响下月填制凭证的。填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。
T3财务年结方法:首先,要到进入财务软件,才看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。
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