A9财务软件怎么反记账(财务软件如何反记账)
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- 1、第一次用财务软件,请问如何反记账,反审核,需详细说明,谢谢
- 2、金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
- 3、反记账怎么操作
- 4、如何对财务软件进行反记账?
- 5、会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的?
第一次用财务软件,请问如何反记账,反审核,需详细说明,谢谢
1、以审核人的身份登陆到用友通软件A9财务软件怎么反记账,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示: 也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。
2、首先A9财务软件怎么反记账我们打开用友软件,点击打开总账中的“期末”,之后选择打开“结账”。然后我们在弹出来的窗口中点击选择想要取消的月份,之后按下“Ctrl+Shift+F6”打开口令栏,输入口令即可完成反审核。
3、反审核是指已经审核A9财务软件怎么反记账了的单据,你发现里面有内容不正确,是要做修改的。就必须再次反审核,就是“消审”。因为已经审核过的单位是不能修改的。
4、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
5、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。 反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
2、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。 如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
3、用户可以尝试同时按住Ctrl+Fn+F11,反过账操作可以将本期输入的所有或部分记账凭证都恢复成过账前的状态,所以请用户慎重使用“反过账”功能,可以设置限制此功能只允许系统管理员使用。
4、首先准备好金蝶专业版反过账工具。用解压工具解压,找到里面的应用程序。打开反过账应用程序,选择要反过账的账套,用管理员账号登录。勾选“支持反过账调整期间凭证”,然后点“全部反过账”即可。
5、问题八:金蝶在线会计如何反结账 20分 按照步骤操作:1:选择结账选项后,会出现结账和反结账两个选项,选择反结账。2:反结账点击完毕后,把所有凭证都反过账一遍,需要修改哪张凭证,就让审核人取消审核,重新修改凭证。
反记账怎么操作
反记账总账→凭证→记账,打开记账界面,单击‘全选’→下一步→‘记账’即可。
用友反记账操作t3的方法如下:电脑:LenovoG700 系统:Windows10 软件:用友t3标准版 依次点击总账、期末、对账。在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示恢复记账前状态功能已被激活,再点击确定按钮。
用友系统记账,一般按照如下8个步骤操作。(1)在用友T3界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。
如何对财务软件进行反记账?
在弹出的“恢复记账前状态”窗口A9财务软件怎么反记账,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“×××年××月初状态”。其中A9财务软件怎么反记账:最近一次记账前状态A9财务软件怎么反记账,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证A9财务软件怎么反记账,以便重新修改,再记账。
打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除A9财务软件怎么反记账;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。
会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的?
反记账:填制凭证或者凭证管理界面ctrl+alt+h,弹出反记账的提示,确定即可。反结账:点击系统管理-财务结账,直接点击反结账,有业务模块的,先在【业务结账】里反结账再财务反结账。
总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
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