财务软件己登账怎么修改(更换财务软件 ,怎么的数据怎么管理)
今天给各位分享财务软件己登账怎么修改的知识,其中也会对更换财务软件 ,怎么的数据怎么管理进行相关的解读,如果能碰巧解决你现在面临的问题,可详细阅读文章内容!
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- 1、用友r9财务软件如何修改已结账会计期的数据?
- 2、用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
- 3、金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?
- 4、用友财务软件已录入期初余额错了怎么改
- 5、总账管理系统中,凭证输入后、审核后和记账后凭证的修改方式各是...
- 6、在u8财务软件中如何修改、删除、添加上一年度已记账凭证
用友r9财务软件如何修改已结账会计期的数据?
比如返回到2006年5期,我们就可以对2006年5期以后的各期凭证数据进行修改,修改以后保存,再重新审核、登账、结账会到当前期。
第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。
如果你想修改会计期间,你必须到数据库中才能修改,一旦建账完成就不能修改。
我们可以一次性返回到2006年1期至2007年3期的任意一起会计期,操作一次性完成,简单方便。比如返回到2006年5期,我们就可以对2006年5期以后的各期凭证数据进行修改,修改以后保存,再重新审核、登账、结账会到当前期。
应该从最下面的结账月份开始。不能后面的月份已结帐,你去取消前面的月份结账。即10月已经结账,需要修改8月份的数据,应该取消10月份的结账,再取消9月份的结账,才能取消8月份的结账,修改8月份的数据之后,再依次结账。
用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
1、如果要修改的凭证没有记账,在总账模块界面,点击“填制凭证”按钮,找到要修改的凭证直接修改后点击“保存”即可。如果要修改的凭证已经记账,先反记账再修改。
2、用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况 第一,你结账没?可以反结账,反记账直接找到错误凭证修改。 第二,如果第一不行,可以在下月度做红冲,再重做一笔正确的。
3、在凭证界面直接点击修改即可,如做过记账结账则需要反结账,反记账反审之后再填制凭证界面虚则改凭证在制单下的作废/恢复,再点制单下拉菜单--整理凭证。就可以了。
金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?
1、金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办? 可以反过账,反审核,然后修改凭证。
2、打开金蝶KIS的主页,点击账务处理这一项。 下一步在界面跳转以后,点击期末结账这个图标。 会进入期末结账的对话框,需要选择反结账并回车确定。 等返回第二步的页面时,点击凭证管理这个图标。
3、金蝶凭证错误,可以反过账,反审核,然后修改凭证。如果是金额有问题,可以采用红字更正法,金额调增用蓝字,金额调减用红字。
4、若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。
5、可以。发现上期的凭证出现错误,修改上期已经结过账的凭证就必须反结账-反过账-反审核。方法如下:反结账:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现下图,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
6、金蝶软件保存的凭证修改方法是:首先登陆金蝶软件进入软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】。点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】。

用友财务软件已录入期初余额错了怎么改
因为财务软件的期初一经使用就不得修改!鉴于这种情况。我建议你只要在你发现错误的月份。
具体需要看是哪个模块的期初数据错误。不同模块,解决期初录入数据的解决方法是不同的。如果使用的是最基础的总账模块,那需要把所有已经记账了的凭证,反记账回去,才可以修改总账中的期初。
用友财务软件修改年初余额按以下步骤:逐月将已经审核、记账、结账的凭证,按月执行反结账、反记账、取消审核 恢复到所有业务都没有审核、记账、结账的状态。
如果已经结账;先请反结账、再反记账(取消记账)再到期初余额那里修改期初余额。
用友已经建年度账,年度账的期初余额是不能修改了的。
可以更改。资产类、负债类、所有者权益类总账账户在财务软件里都要有,在每一总账科目下根据明细账增加明细类账户。具体设置每一科目的性质。根据需要设置损益类账户。将余额填入相应账户。试算平衡,完成任务,记新账。
总账管理系统中,凭证输入后、审核后和记账后凭证的修改方式各是...
1、总账管理系统中,凭证输入后发现凭证有错误,可以直接修改;审核后发现凭证有错误,需要先做“弃审”后再做修改;记账后发现凭证有错误,需要先反记账,反审核,然后才可以修改。
2、先输入,发现错误即可修改,再审核,审核后发现错误还可以修改,然后是自动记账,到月末就结账了。
3、在总账系统中,修改已记账凭证的方法是红字冲消。红字冲销法又称红字调整法,是指先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证,予以冲销,然后再用蓝字编制一套正确的会计分录的方法,一般用于会计科目用错等。
在u8财务软件中如何修改、删除、添加上一年度已记账凭证
首先需要打开用友软件,找到供应链里的财务核算栏目,双击进入。找到凭证列表栏目。点击错误凭证所在的月份,点击确定。之后你找到你需要删除的凭证号,单击此凭证。在箭头方向的图标删除里,单击删除按钮。
打开用友U8的主页,在查询凭证列表中点击需要修改的记账凭证。下一步会进入一个新的窗口,找到工具栏并选择修改这一项。这个时候根据实际情况修改错误信息,在选择工具栏的保存按钮以后点击确定。
只有总账的情况:首先,对凭证进行反记账,然后反审核,再到填制凭证中,点击作废,然后整理。整理之后凭证则被删除 其他模块生成的凭证,如固定资产生成的。
调用错误凭证进行修改,再进行审核凭证和记账功能的操作。第四种是已结账的凭证。
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