速达财务软件月末怎么处理(速达3000财务软件月底结账流程)

速达财务软件月末怎么处理(速达3000财务软件月底结账流程)

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速达3000如何进行业务月末处理?请高人指教

作为进销存和帐务结合使用的帐套,进行月末处理的流程是:先进行进销存期末结账,再进行帐务期末结账。反之,先进行帐务期末结账则会提示“当前 会计期间 不能大于当前进销存期间,请先进行进销存期末结账”。

先进销存结账,“业务”中“月末处理”,先做“进销存期末成本结转”,在做“进销存期间结帐”。结账成功后,你看你软件下面的进销存期间就已经变成下个月了。\x0d\x0a b。

如是进销存月结则在工具栏中业务---月末处理--进销存结账,结账成功的话自动跳到下月进销存期间。

速达软件如何结转成本?

1、只能自己手工做凭证进行结转。使用速达3000单机版软件如何结转成本 菜单栏--业务--期末--结转销售成本。一般在结转销售成本前先重算本期成本。

2、确定制造费用速达财务软件月末怎么处理的种类和金额,例如直接人工费用、直接材料费用和制造费用间接费用等。 根据制造费用的种类和金额,将其分配到相应的制造成本中心或制造订单中。

3、先进销存结账,“业务”中“月末处理”,先做“进销存期末成本结转”,在做“进销存期间结帐”。结账成功后,速达财务软件月末怎么处理你看你软件下面的进销存期间就已经变成下个月了。\x0d\x0a b。

速达3000财务软件的财务处理!

是速达3000STD吗?\x0d\x0a你是进销存结合使用还是分开使用:\x0d\x0a1。进销存和财务结合使用(严格安装顺序来操作)\x0d\x0a a。

如果你使用的是“进销存与帐务结合”的话,那么你输入的销售单、进货单、收付款单等都会自动转成会计凭证的,进、销及收、付款就不用再重做会计凭证了。

在速达3000的主界面上选择“结账”-“反结账”-选择需要反结账的月份-确认反结账 3 反结账前请确保之前的账目已经核对无误,否则反结账后会导致数据混乱,建议在反结账前备份好数据。

软件:0速达软件 先将自己所用的电脑打开,登陆软件。在软件的左侧,会有一些菜单栏,找到“业务管理”-“采购管理”。选择“采购收货”。

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